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用友t3年度帐反结转(用友t3固定资产反结账)

导读 大家好,小鑫来为大家解答以上的问题。用友t3年度帐反结转,用友t3固定资产反结账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、1 以最后

大家好,小鑫来为大家解答以上的问题。用友t3年度帐反结转,用友t3固定资产反结账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。

2、温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。

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